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全部话题 - 话题: 州税
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S*****T
发帖数: 251
1
是居民。学校网页上说这个州不对fellowship 收州税,包括居民和非居民。请问州税
表应该看哪份?有专门和fellowship相关的吗?我这次填成了nonresident,因为去年大
部分时间不在州内,会重填part year 的non resident 和resident的两份。但照我理
解1042s的fellowship,不是w2,对居民和非居民都不该收州税的话,在报税时是不是只
报w2上的?还是我哪里理解错了?请指点,谢谢。
w**********1
发帖数: 97
2
上周收到IRS补联邦税通知,补四千多刀
打了几个电话,终于知道是漏了schedule A,IRS用直接选用了standard deduction,导
致需补交四千多刀。经电话咨询后需补交schedule A,将情况说明即可。
因为收信又仔细将税表研究了一下,请教如下问题:
2013收到2012退州税三千多刀,按照Worksheet计算,不计入2013收入
这退的州税在Itemized deduction里是否应该减少2013年的Itemized deduction。
看到很多帖子是补交前一年州税的,都放入了Itemized deduction里,增加Itemized
deduction。
谢谢
f****1
发帖数: 11
3
求问这种情况怎么办:
老公是H1B,在CA工作;我是F1,在CO有RA收入,在IL有实习收入。
如果合报联邦税可以退很多,但是发现州税也得按联邦税的filing status填,而我的
收入比较少,导致算出来我两个州都要补税。如果单独自己报是可以退州税的。
f****1
发帖数: 11
4
谢谢。那是否可以这样理解:
CO和IL州的算法是只算本州source的部分,所以我报CO和IL州税的时候依旧是相应的W2
上的工资数。而CA的州税是基于我老公的CA的工资加上他在non-CA source也就是我的
工资的一半。
最后的实际效果是我有一半工资交了两份州税。
d******a
发帖数: 162
5
你说的“比如说W2 state income tax withhelding是6000,结果你的州税税表显示你
的州税应该是4500。这种情况下,你会收到1500的退税。”
假设我去年只收到1000的州税退税呢。就是说,我去年只收到1000退税,今年却要把
1500加到收入当中。这个合理吗?
1099G中写:Even if you did not receive the amount shown, for example,
because it was credited to your state or local estimated tax, it is still
taxable if it was deducted.
他的意思是,就算你收到的退税少了,也要按照这个数字填。什么道理啊?

taxable
l****u
发帖数: 1764
6
看具体的州吧,有的州可能可以,理论上应该可以,不然就重复交税了
这儿有一个turbotax的解释:
https://ttlc.intuit.com/questions/1901214-how-do-i-prepare-a-joint-federal-
return-and-separate-state-returns
需要准备一个married jointly filing用来真正file联邦税,然后准备一个mock
married separately filing来作为报州税时的AGI参考,就避免了把外州的收入拿到本
州来交税了
t*****t
发帖数: 9
7
搞了半天还是没有头绪,来这里请教各位高手。
本人两年前在新泽西居住的时候exercise了公司的stock option。两年后搬家到加州把
股票卖掉。现在还在同一家公司。请问这部分股票收益的州税如何交?
个人感觉卖股票这个动作发生在加州,加州州税应该占较大比重。可我用TurboTax估算
了一下,却发现新州应缴州税要远高于加州。请问这对吗?再次感谢。
s*****n
发帖数: 1279
8
来自主题: Boston版 - 被麻省的州税彻底搞歇菜了
哼哼,不好意思,我老去年是CA和MA的part year resident,你说我填过没有。没填过
,我怎么会抱怨MA比CA税还高呢。
”加州对5000 treaty不承认“,这个是事实,不过大部分州都不承认treaty,并不能
说CA特别mean。更何况,MA就算加了这5000的抵税,total deduction and exemption
还是比加州少很多(以我个人情况来说。而且我也说啦,CA是我经历过仅次于MA重税的
)。
我这个帖子抱怨的重点是,MA是穷人的地狱。夸张了点啊。但就像前面分析的,因为MA
固定5.3%的税率,不论你挣多少,州税都收5.3%。你要是双职工,年薪20多万啥的,才
收5.3%,当然觉得税低,开心啦。要是在加州,还不得交个10%以上啊。可是想想,假
如你是穷学生,或者博后,一年才挣3、4万,搞不好还要一人养一家,在别的州,7788
减下来,交不了几个钱。或许2%?3%?有娃的可能更低。但是在MA,嘿嘿,对不住啦,
还是5.3%,这差别就出来了吧。
至于那个double taxation。嗯~~我老不搞long distance,所以确实没经验。
总结:觉... 阅读全帖
m**m
发帖数: 42
9
房产税可以减免联邦税,但是不能减免麻州州税,对吧?
t******g
发帖数: 10390
10
来自主题: Boston版 - 麻州州税寄丢了怎么办?
我瞎猜一下,好像州税要参考联邦税,所以如果联邦税那里卡了,州税也可能卡.
你联邦税拿到了多久?
c*********6
发帖数: 858
11
联邦税两人file extension,州税怎么办?现在提交州税表,还是交完联邦税后在算州
税?
q**********3
发帖数: 191
12
我2个月前报的州税和联邦税,联邦税都到账了,怎么州税到现在查还没收到?到IRS去
查也还没有信
息,大家都收到州税了吗?我需要打电话去问情况吗?谢谢啦~!
q****x
发帖数: 7404
13
来自主题: SanFrancisco版 - 再问个州税抵联邦税的问题
假设2011年应交州税12k,实扣10k,需要补2k。这时用州税做itemized deduction,是
用12k还是10k?如果用10k岂不是亏了?
如果是应交12k,实扣15k,这时是用12k还是15k?考虑到3k的州税返还需要报联邦税,
似乎这里是用实扣值15k做itemized deduction,但这样前面只扣10k的人岂不是很亏?
d*u
发帖数: 147
14
【 以下文字转载自 TAX 讨论区 】
发信人: ddu (DDU), 信区: TAX
标 题: 请问版主 Re: 急问在Texas 要交州税税表吗
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Feb 6 14:27:10 2012, 美东)
不知道是不是没有问清楚,简单一点:在Texas这样没有state个人所得税的州,有州税
税表和需要交吗?在Texas file tax form 是不是只用file Federal tax form?谢谢
解答!
s********1
发帖数: 581
15
为中国企业工作还要缴美国的州税吗?
我现住加州, 为一家中国企业工作. 该企业已替我在中国缴税,请问我还要在加州缴纳
州税吗?
我已在1040表上注明在中国企业的收入,但1040给所有在国外缴过税的人foreign tax
credit,所以不成问题。
不知加州的州税有无类似的credit? 我只是不希望在中国,美国缴两次税。
谢谢!
l*******y
发帖数: 181
16
F1, 今年报联邦税和州税时要加上去年返还的州税和联邦税吗? 1099-G 只列了返还的
州税, 没有列联邦税.
l****u
发帖数: 367
17
【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: leeliu (leeliu), 信区: SanFrancisco
标 题: 自己交的tuition费,加州州税有类似联邦税的education credit吗?
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Mar 15 02:15:27 2010, 美东)
如果用tuition deduction的话,好像联邦税和州税都能用,但是这个最高只能deduct
4000$,如果学费交的多的话,好像还是education credit划算,我自己联邦税肯定可
以用这个,请问加州州税有什么类似的credit可以申报吗?谢谢
h********y
发帖数: 26
18
请问IL J1第一年州税报税:
去年7月J1到IL,前两个月学校扣了联邦税和州税,之后4个月才用Treaty免了税。现在
填税表,用CINTAX填1040NR-EZ,被扣掉的联邦税都可以退回来(line 10:adjusted
gross income = 0)。
但不知道怎么填IL州税:用IL-1040,line 1 Federal adjusted gross income 也应该
填“0”吧?但1042-S上只写着后4个月的收入并免税,W2上写着前2个月的收入。IL
revenue网上“A nonresident taxpayer, must file Form IL-1040 and Schedule NR
if you want a refund of any Illinois Income Tax withheld in error. You must
attach a letter of explanation from your employer.”寻求帮助。
谢谢!
l*****u
发帖数: 340
19
不知大家注意了没有,联邦税和州税算resident的方法是不同的。联邦税按过去三年的
累计天数超过183天(三年按不同比例),而州税只看过去1年的天数要超过183天。本
来以为联邦税可以给父母报州税就可以,现在看来是行不通的。欢迎大家讨论。
l*****u
发帖数: 340
20
不知大家注意了没有,联邦税和州税算resident的方法是不同的。联邦税按过去三年的
累计天数超过183天(三年按不同比例),而州税只看过去1年的天数要超过183天。本
来以为联邦税可以给父母报州税就可以,现在看来是行不通的。欢迎大家讨论。
p*********8
发帖数: 1039
21
1.正打算邮寄税表,用软件生成的州税也有联邦税的表格,想问问邮寄州税的时候还需
要寄联邦税的材料吗?
2.另外我用自己填的1040代替了软件自动产生的1040A, 这样是不是要附带也把W2邮寄
到联邦税的地址
3。还有个问题就是,给父母报税,他们的itin是空着的,所以报税的同时需要邮寄w7
申请itin给他们,这样的话,需要给irs的写个说明吗?
k*********8
发帖数: 861
22
去年初在A州上学,然后毕业去了B州。
在A州的时候拿了一个月的RA工资,因为有5000免税的treaty,所以这一个月工资没有
扣税也没显示到W2上,而是显示在了1042-S上。
A州州税说如果是partial resident 只要有在A州的收入就必须上税。我想知道1042-S
算收入吗?如果不算我就不用填A州的税表了。
谢谢大家!
k*********8
发帖数: 861
23
去年初在A州上学,然后毕业去了B州。
在A州的时候拿了一个月的RA工资,因为有5000免税的treaty,所以这一个月工资没有
扣税也没显示到W2上,而是显示在了1042-S上。
A州州税说如果是partial resident 只要有在A州的收入就必须上税。我想知道1042-S
算收入吗?如果不算我就不用填A州的税表了。
谢谢大家!
d*o
发帖数: 2345
24
去年交了2000刀学费,如果联邦税不选tuition deduction,federal agi就在州税免税
线上
如果选tuition dedection,扣掉这2000, 就在免税线下
但是如果联邦税报learning credit,能多拿点联邦税退税
我可以联邦税用learning credit
州税用tuition deduction吗
s***n
发帖数: 678
25
来自主题: TAX版 - Maryland州税补交
最近仔细看了一下去年州税的退税,因为当时在DC和MD同时办tax return,所以把交给
DC的税都放在MD的抵税额度里头。后来DC又把税全退给我们了。这么看我们return就是
算错了。那么怎么把这部分税重新交给Maryland?
知道联邦税有amend error的,州税看了半天没看到,求教方家。
d********h
发帖数: 280
26
如题,我在A,B州前后上班,有A,B两州的W2表,请问在报州税时,比如报A州州税时
,需要把B州的收入都填进去吗?多谢
l***x
发帖数: 1761
27
我在a州工作,老婆在b州上学,无收入。联合报税,是否需要交b州州税?turbotax说
你的b周州税还没填。我是否需要以某种形式跟b州解释所有家庭收入都是在a州取得的?
谢谢!
w****h
发帖数: 1344
28
你不想想为什么州税会高呢?为什么都是深蓝州州税高? 主党把你辛辛苦苦挣的钱搞
些莫名其妙的Program,还搞些庇护罪犯的庇护州。看看加州,将来越来越乱是一定的
,你真的愿意孩子将来生活在这种环境吗?
另外也别盯着眼前那点税,老川税改通过,全世界的钱都会挤破头到美国来,挣钱的机
会比现在多得多。
f*****n
发帖数: 12752
29
来自主题: USANews版 - 州税本来就不应该抵扣
你们是认真的吗?州税抵国税当然是为了不收税之税这种不符合“收入纳税”基本理念
的税收。至于为啥不是国税抵州税当然是因为先有州后有国,传统上人先效忠于州,然
后才是效忠于国。这些不都是右派的基本理念吗?因为事实有利于左派就放弃右派思想
,你们还算真正的右派吗?
当然,就像我老早就说过的,这版上除了萝卜冻,其他的所谓“右派”其实都是“反左
派”,根本不是真正的右派
f*****n
发帖数: 12752
30
什么叫州一共收四万?你州税和联邦税支票上都是pay to你的州?
其实你的税只收一次,美国联邦和州和中国分。当然中国分到的会再还给美国,只不过
你不知道而已
V**3
发帖数: 12756
31
呵呵,现在正常人联邦税上限35%
如果你的州税收10%, 你就交45%州税
如果你州税收 90% 你还决定在那个州呆着,就是上帝也救不了你

F.

发帖数: 1
32
真右派都不会支持这个的
右派支持的应该是先收联邦税, 然后联邦税抵扣州税,而不是反过来,
这样对所有的州才公平。
不知道鸦片国怎么会一直沿用错误的做法, 给重税州以优惠
r*c
发帖数: 16750
33
买车的税跟title的州走
买车后一年内搬到别的州,再补另一个州的州税
f**********6
发帖数: 365
34
来自主题: Family版 - 关于州税 state income tax
在联邦税里可以抵,在州保税时也有很多抵扣,有州税和无州税州税后差大约多少呢
for example, TN no income tax (except dividend and interest), NC has 7.75%
income tax for income above 60k. but the after tax income is not as big
difference as it seems to be.
any ideas?
s********s
发帖数: 11
35
老公拿了几个州的offer,正在比较到底哪个offer真正值钱,就是可以让真正拿到手的
有多少。
比如10万的薪水吧(假设是单身)
联邦税会扣掉多少?
加州州税会扣多少?
华盛顿州免掉消费税,是不是买房的时候也免掉房产税?
消费税是个什么东西,也会从收入里面扣吗?
不好意思,刚来美国没多久,对税一桥不通
谢谢;)
K*****o
发帖数: 263
36
给了1099MISC,联邦税是逃不掉了,加州州税要交吗?在州税表的intruction看不出要
不要交州税?有人知道吗?多谢了!
x******u
发帖数: 354
37
我用turbo tax报州税的时候,它自动就从联邦税信息里面读进来了。问题我纳闷的是
,我有三个州的不同收入,但是它算每个州的时候都是把我的总收入算作taxable
income, 那这种的话我的同一份收入就被算了三次税。 Doesnt make any sense to
me~~~~~
大家有这样的情况嘛? 是本来税就是这样算的呢,还是我没用对呢?
h*******o
发帖数: 1114
38
来自主题: Money版 - 如何报州税才能更省一些?
我的情况比较纠结,因为我也不懂tax,
1.2011年年底结婚了,我的一些朋友都说和老公合起来报税比较好。
2.老公算加州的resident,而我去年一年都还在密西根学校上学,算密西根
的NON-RESIDENT,年底毕业了就搬到加州了。
3.联邦谁没有任何问题就和老公以joint-filing的方式用turbot
ax软件e-file了;
4.但用turbotax报州税要花39.99$,我们两个要报两个州的税就得花
将近80$,还好因为加州有个CA FTB可以免费报州税;
5。想问一下咱们密西根州有什么免费的efile软件吗?
6。如果我单独自己填那个MI 1040和schedule W,不是又算作单独
报税了吗?但是我的联邦又是和老公一起报的,请问一下这样可行吗?
非常感谢!
z****u
发帖数: 6
39
因为有J1在佐治亚免州税,但是没有看到相关的条款。
是否说佐治亚州承认China-US tax treaty就可以免州税了?
想知道如何在网上查哪些州可以免州税?纽约,马里兰?
k****j
发帖数: 152
40
来自主题: Postdoc版 - J1加州是否免州税
在版上看到一些考古帖子说J1在加州是不免州税的,可有个朋友,持J1在UCSD做了2年
postdoc (07-08),她告诉我她的州税和联邦税都是免得。所以想再次确认一下J1在
加州到底是否免州税,谢谢!
l*********g
发帖数: 33
41
来自主题: TAX版 - 州税的一个问题
我刚刚在德州工作,最初的几个次的工资都寄回我以前所住的州了,交了州税。最近才
知道,德州没有州税,就赶紧把地址改成德州的。请问各位大侠,怎么才能把多交的州
税要回来呢?谢谢
s****m
发帖数: 48
42
大家好。我是J1,2008年年9月才来的,家人都还在国内。没有使用treaty,州税(MD
)和联邦税都有学校在发工资时被扣掉了,联邦税应该能要回来,但不知该添哪些表?
州税能要回来吗?又该添什么表?
谢谢
a**n
发帖数: 143
43
背景:双F-1夫妻,纽约
Fed税应该添1040NR或者1040NR-EZ,州税应该填IT203和IT203-B
疑问:
1. Fed不能Filing Jointly,州税可以吧?(IT203允许选Jointly)
2. Fed的1040NR(-EZ)Itemized不包括College Tuition,IT-203可以包括,但是IT-203
的Itemized计算要求1040的Schedule A中的数据(不是1040NR的Schedule A),怎么处理?
3. 可以Fed不Itemized,但是州税进行Itemized么?而且就算Itemized后Fed的数据也
不是IT203要的。和上面一个问题一样存在怎么填里面的一些1040表的Schedule A里的
数据问题。
谢谢
c*********3
发帖数: 32
44
来自主题: TAX版 - 我该交哪里的州税
我的情况和lz 有点相似,我是全年在Florida工作 没有州税,但是我Opt期间同时给加
州的一个公司作consultant, 收取了32000的收入。
这种情况下,我需要交加州的州税么?
对了, 我和我太太在Florida是resident alien, 如果要报加州的州税,还可以以non-
resident married jointly 的身份报么?
谢谢了
w******n
发帖数: 2
45
四者相加所得是否就是2008年实际已经缴纳的税款?
保税公式是否可以理解为:
退税/补税额度 = 相应%系数*[收入-已经保税总额(联邦/社安/医疗税/州税)-401K-
IRA -存款交税+股票收入+(兼职收入-已经保税总额(联邦/社安/医疗税/州税)]
万分感谢。
a*****g
发帖数: 80
46
来自主题: TAX版 - 两州州税中利息怎么交?
从宾州搬到加州, 上半年在宾州, 下半年在加州
填两个州税, 不知道银行利息要怎么报. 是居住在宾州期间的获得的利息报在宾州税表
上, 加州期间的报在加州税表上? 还是按居住时间的比例把利息分配? 还是两张表上把
所得税率都填上(那样好像利息交了两遍的州税)?
恳请答疑
a***l
发帖数: 2397
47
1) NJ-1040NR instruction 上说
A person who receives income from a New Jersey source while a nonresident,
and whose income from all sources for the entire year exceeds $20,000 ($10,
000 if filing status is single or married/CU partner, filing separate return
), must file a New Jersey nonresident return, even though the income from
New Jersey sources reported for the period of nonresidence was below these
thresholds.
看你们符不符合
2)我看过的州税一般是算出一个州报税收入和federal AGI的百分比,然后根据什么公
式算实际应交的州税。如果某个收入在其他州报过,会用 cred
p**5
发帖数: 2544
48
1. health insurance cost and medical flexible spending account
这些钱可以算在“medical expenses”里面减掉吗?
(报联邦税,是免了的)
2. 放在TIAA里面的钱,可以免州税吗?
我以前在别的州是可以免州税的,但是,新泽西好像不行;难道每个州的规定不一样?
谢谢
z****n
发帖数: 37
49
去年10月从F1变成H1B,今天准备延期到10月份报税, 使用first year choice. 把09年
作为 resident报税。
我这种情况,在申报州税的时候,应该使用540还是 540NR?
1) 我的想法是,federal 和state应该使用同样的状态,要么都是 Non-Resident,要
么都是 Resident。不知道对吗?
还是州税和联邦税可以是不同的身份,一个resident,一个non-resident.
2) 如果用resident报税, 这个要到2010年呆满183天以后才能满足条件。那么申报州
税可以延期么?
p****j
发帖数: 4762
50
联邦税已经accepted, 收到的这个税是原来那个州的,目前我在的州是没有州税的,W2
税扣了19.12,不知道要报还是不报?报了又怕和federal不一致了。怎样为好?
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