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全部话题 - 话题: 报税
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x*******o
发帖数: 2581
1
来自主题: Money版 - 老人探亲报税问题
说到底按照法律就是应该报税,报税的时候应该加入自己的收入,不管是哪里得到的收
入。
但是美国税务局并不掌握中国人在中国的收入情况,所以大家能不报就不报了。大家在
中国银行的利息收入理论上也应该缴纳美国税吧(已经缴纳中国税的,应该能抵扣一部
分美国税)。
理论上美国大学的奖学金也要报税,但是有些人(包括美国人),因为没有W-2表,就
不报税了。我们这里有个韩国人(持有韩国和美国两本护照),没有w-2表,但是他也
报税,因为他要为他老婆办绿卡。大家都是为了自己的利益最大化而已。
和气生财。
x*******o
发帖数: 2581
2
来自主题: Money版 - 老人探亲报税问题
说到底按照法律就是应该报税,报税的时候应该加入自己的收入,不管是哪里得到的收
入。
但是美国税务局并不掌握中国人在中国的收入情况,所以大家能不报就不报了。大家在
中国银行的利息收入理论上也应该缴纳美国税吧(已经缴纳中国税的,应该能抵扣一部
分美国税)。
理论上美国大学的奖学金也要报税,但是有些人(包括美国人),因为没有W-2表,就
不报税了。我们这里有个韩国人(持有韩国和美国两本护照),没有w-2表,但是他也
报税,因为他要为他老婆办绿卡。大家都是为了自己的利益最大化而已。
和气生财。
m*******V
发帖数: 1022
3
来自主题: Postdoc版 - J2报税的解决
尽管不明白,最后还是解决了。得到了一个懂财务的老太太的好心帮助。看到这么多J2
都在关心这个帖子,我就来简单说说自己的报税情况。
我是05年11月来,在报06的税的时候,已经要按resident alien处理。已婚,但是J1在
06年的时候还没有超过两年期,学校没有给他发W-2表,无需报税。所以报税的时候我
填的是1040EZ表,按单身处理。
因为只part-time工作了三个月,所以全年得到的工资没有超过单人八千刀的线(八千
多少我不记得了),按“贫困线以下”处理(嘿嘿),不需要交联邦税。如果你的收入
不多,就可以和我一样申请退联邦税。在这个基础上,老太太给我引用了一个什么条款
,具体我忘记了,反正是同样的理由——“贫困线以下”,所以我又得到了350刀的补
助,将和联邦税一起退给我。
我问过她还要不要用一些中美之间的特殊条款,她说你已经退了大部分的税,再引用什
么条款叶不会有什么不同,只要按resident alien正常报税就可以了。所以我也就没有
操心更多。
担心了好久的问题20分钟不到就解决了,很高兴。建议还没有解决的J2朋友们如果第一
年报税的话,尽量找人咨询一下,也可以找
T*********y
发帖数: 643
4
来自主题: Postdoc版 - J-1 报税 问题,情况复杂!
2008,2009年以J-1交换学生身份在美国两年,当时报税和F-1学生一样,当时说不能用
J-1 tax treaty, 但用了学生5000 treaty,也填了8843. 2011年8月来美到另外一个实
验室做博后,J-1身份,LD J-2 工作。2012年我按resident报税,因为收入少,我没有
用J-1 tax treaty,因为而是普通的直接联合报税,没填8843,federal tax全退。今
年我想用J-1 tax treaty报税,填8833,LD和我一起报税,请问可以吗? 如果可以,我
这种情况还享受36个月的J-1 tax treaty吗?
i******d
发帖数: 565
5
没有payroll service和quarterly report,公司收入不高,基本上每年都会找各种名目
来抵税,最终交税很少。
我公司类型是LLC,报税类型采用的s-corp,cpa说不能自己报税。不过我这个应该非常
简单。自己一个人做咨询项目,每年不到十个项目,每个项目1千-4千收入。支出也非
常简单,都是一些常规的花费。cpa所要做的只是每年改一些我收入支出的数字而已。
我不清楚是不是真的不能自己做s-corp的报税。今年已经请cpa报税了,希望明年可以
自己报税吧。
g*******8
发帖数: 34
6
来自主题: StartUp版 - C corp 报税。
版上开C Corp的同学怎么报税的?
我去年成立了一个C corp, 做了几笔生意,赚了1千多收入,我看Tax Act要填1120报税
。这样是不是就和我个人报税分开了,那我的business expense 是不是就不能作为个
人报税的deduction?
我一直以为个人开个小公司可以避税,如果这样的话,是不是只有S Corp,或者LLC才
对个人报税有帮助?
多谢多谢!
h****n
发帖数: 3447
7
来自主题: Stock版 - f-1的报税(更新:73楼)
哦,我都是找accountant报,因此当然可能不准
但是希望您也在考虑一下你的结论:
第一,楼主学生,股票损失不能报税,2008年的工资还是正常上税的.
第二,estimated tax都是当年的收入.当年收入增加了,你sure不用预交税?.
第三,为什么要预交税,有利息的考虑.预交税就是为了第二年报税的时候应缴税在几
千以内.否则IRS查起来都是要交罚款和利息的.
第四,当收入达到相当的数额的时候,因为很多富人利用报税规则逃税,因此有另一套
规则,完全不同,叫做alternative minimum tax rules.对于收入超过几十万的,都要
2套方法报税.那个算出来多,按那个交,防止利用一定的规则偷税漏税.你sure AMT
也有学生30%固定汇率的规则?
第五,的确有种法案可以提供一定的保护,就是当年的预交税已经超过前一年所交的税
,那么最后报税的时候,就算欠了IRS很多钱,也可能没有罚款.
anyway,我不是accountant,就是了解一点儿而已.
我希望您真地说得对,我也不想误导很多人呀. LOL
q*******u
发帖数: 12
8
我刚来美国1个月,老公是08年8月27日持H1身份从国内来美国UT(University of
Tennessee)从事Specialist II的工作。他最近工作很忙,我又在家里很闲,他就让我
研究一下如何报税。由于我们都刚来,对一切都很陌生,老公又是从国内直接持H1身份
来工作的,他身边的中国同事像他这种情况的很少。我这两天看了很多报税方面的资料
,好像明白了一点:以非居住外国人身份报税比居住外国人身份报税享受的优惠多。但
是,像老公这种情况08年可以算非居住外国人吗?具体怎样报税更合适些?
谢谢大家给我的帮助!
a******r
发帖数: 192
9
我是刚到美国的博士后,拿的H1B签证。报税身份是resident alien,根据treaty,头
三年免federal Tax。我这里田纳西州没有州税。
通过在IRS和本版的刻苦专研,现在基本明白了虽然免税,但也应该报税。报税应该填
1040EZ, 1040A或1040并attach form-8833. 现在我有3点不清楚,请求过来人指点:
1.我的条件满足用1040EZ报税,但是版上都说要填1040的第21项证明享受treaty,所以
现在有些糊涂,到底我能不能只用1040EZ+8833报税?
2. 据说有1042-S就不用8833,但是我没找到官方的说法,所以不太确定。我的确有1042
-S表。
3. 据说要把表寄到Form 1040NR instruction book指定的地址(处理1040NR的人才懂
tax treaty)。是这样的吗?我也不太确定。
请求过来人指点一二,先隆重谢过了!
l****y
发帖数: 68
10
我老公2003年8月来美国,现在是第6年了,我是2005年1月来美国,现在是第4年了。老
公学生,我工作,女儿去年3月来美国,之前一直在国内。请问这种情况是分开报税好
,还是联合报税好?听说老公可以用resident报税了,可是这样就不能享受5000块钱免
税。还有如果联合报税我们都算resident么,可是我没有待到5年?
谢谢!
t******g
发帖数: 10390
11
如果楼主说的这家华人报税中心是在NY flushing的王子街上膳坊隔壁的一个写字楼上,
还是蛮有名的,因为F1去他们那里报税,他们会把你的税全要回来,基本就是把你的工资
按照treaty的20(b),19要求免税,还没出过事的样子,我一个同学他们那报的给audit了
都没事.据说我们那毕业去加州的都要把税寄回来给他们报.
前几年抱怨去他们那里要狂等的人比较多,得罪了不少人的样子,这两年没有了以为他们
改进了,加了类似签证用的叫号系统.不过楼主等于是最后期限前去,估计他们又给忙乱
了.他们一年也就忙这段,所以还可以理解,
经验是去他们那报税一定要早去,一拿到W2就去,然后取的时候最好weekday早上去,周末
就太疯狂了.如果你有1042S的也不要等,那个要3月份才寄出来,而且他们也不从来不用.
3月份他们主要给公司报税的样子,所以个人税都挤到最后.
s*********8
发帖数: 107
12
来自主题: TAX版 - 问个夫妻报税的问题
我知道两个人工作肯定比一个人工作交的税多.现在是我一人工作,问题是
1.现在我的paycheck是按照"结婚老婆无工作"的allowance.如果这样状态维持到报税,
选择联合报税是否能比选择分开报税拿到更多退税?
2.如果今后老婆工作,那我们的paycheck是否应该都立即改成"结婚双方都有工"的
allowance? 如果那样, 联合报税是否比分开报税拿到更多退税?

her
you
tax
r**i
发帖数: 1222
13
来自主题: TAX版 - 加州SCorp报税一问
我的CPA太差了,我怀疑他根本就没有给corp做过报税。
07年12月26号完成所有程序file了s-corp。
07年没有报税,觉得08年报税的时候将tax year提前几天应该没有问题。
08年付了将近$400雇了这个cpa给个人和公司报税。
其实全年的收入非常简单,就一张$3,200的check。
再去掉大约$500的成本之后,剩下的$2,700全部作为个人的Capital gain。
当时州税大约要交$41,但他跟我说要交最少的Franchise TAX $800。
当时我也没仔细研究他交给我的税表,就按照他给我的voucher寄了$800给州税局。
问题是,整份税表没有任何地方提那$800,在TAX一栏还是列了$41。
我在这corp的captital gain也没有扣除这$800
再来就是TAX year的定义,我把想作为第一年报税的想法告诉他,就是TAX year从07年
12月26日开始。
他觉得没有问题,但在他给我的税表上还是以fiscal year作为tax year,只是Start
Bussiness on California那一栏填了2008年1月1日。
昨天
b*******m
发帖数: 112
14
来自主题: TAX版 - 请教:J1和J2如何报税?
LG是J1,听说免税,但是也要报税。
我是J2,申请了EAD,工作了两个月。
都是新来的,完全不了解该如何报税。
版上有经验的XDJM,请给些建议,到哪里查和问关于报税的信息?
另外,需要J1和J2一起报税吗?
我工作了2个月,已经被扣掉了1300多的税。请问报税之后返税的可能性大吗?
非常感谢!
S**I
发帖数: 15689
15
来自主题: TAX版 - 找报税公司报税的注意了
理论上这么说是没错,但是报税公司只要来一句“报税人没有提供全部的资料”,你就
很难让它负这个责任。譬如你是新来的F-1,按RA报了,报税公司就可以说你没有跟他
们说你是F-1;就算你说了,反正税表上也没地方标明你的F-1身份,报税公司不认你也
没招。
s********l
发帖数: 41
16
我今年8月J2转F1,自交学费3w,奖学金2k,准备申请ITIN。
老公J1身份07年1月到美国posd,11年2月H1。
宝宝09年2月美国出生。
请教2010年报税:
1.我们是联合报税还是分开报税划算?
2.可以减免学费吗? 如何最大程度退税?(听说有education tax credit 可以退2k,
是需要联合报税才可以吗?还有什么可以退点学费吗?)
3. 宝宝可以退多少税(宝宝没上学,自己带和爸妈带半年)?
谢谢!
s********l
发帖数: 41
17
我今年8月J2转F1,自交学费3w,奖学金2k,准备申请ITIN。
老公J1身份07年1月到美国posd,11年2月H1。
宝宝09年2月美国出生。
请教2010年报税:
1.我们是联合报税还是分开报税划算?
2.可以减免学费吗? 如何最大程度退税?(听说有education tax credit 可以退2k,
是需要联合报税才可以吗?还有什么可以退点学费吗?)
3. 宝宝可以退多少税(宝宝没上学,自己带和爸妈带半年)?
谢谢!
i****n
发帖数: 13151
18
来自主题: TAX版 - 弱问报税的问题
刚来US,第一次报税,没啥经验,问几个问题:
1.如果不打算用软件报税,是不是直接用Turbo Tax Online Free Edition
报税就可以了
2.所谓的报税是不是就是把收到的W-2,1099等Form填进Turbox Tax系统就可以
了,应该都会收到各种表吧,没收到咋办,不报?
3.刚才填了下W-2,一共交税才交了90刀,怎么最上方显示要退我140多刀,退的
有可能比交的还多?
4.以下东东是否要报税?是不是没收到表格就可以不报?
银行积分兑换的Gift Card;
eBay或者Amazon Trade-in卖东西的收入;
5.去年8月份来的,身份算作part-time resident还是full-year resident
z******a
发帖数: 363
19
去年用了cpt工作,有收入
如果用那些网上免费的报税网站,跟美国人一样报税上去,没有说明自己是外国人F1签
证持有者,会
有什么后果吗?除了不能享用到那个$5000免税的优惠之外
另外有没有什么可以帮助外国人报税的免费的报税网站呢?
谢谢!
g******a
发帖数: 4774
20
在美报税10年,挣够40个工作点,就可享受退休金的福利。
请问:
在家庭联合报税的情况下,一直是老公一个人报税了9年,如果停掉不报,换成老婆开
始报税。一年后这个点数可以相加为10年吗?还是说要同一个人报税才可以?
谢谢!
l******i
发帖数: 303
21
2011年2月OPT转H1B,single在纽约工作,请问:
1,5000刀还能免吗?
2,2007年8月F1入境,2011年算resident还是non-resident?
3,应该用哪个表?用哪个报税软件最好?能网上报吗?还是要很原始地邮寄?
4,2011年有去中国出差大概2个月左右,能免部分税吗?
5,纽约市的州税和市税都很高,本人在manhattan上班、在queens租房住,有搬家,有
什么能减免的项目吗?
6,联邦税大概预扣了15k,请问自己报税就ok还是找个专业报税人士帮我把关好?
7,如果找专业报税的,请问纽约有什么好的熟悉H1B报税的推荐吗?大概多少钱?
先谢了!!
l******i
发帖数: 303
22
2011年2月OPT转H1B,single在纽约工作,请问:
1,5000刀还能免吗?
2,2007年8月F1入境,2011年算resident还是non-resident?
3,应该用哪个表?用哪个报税软件最好?能网上报吗?还是要很原始地邮寄?
4,2011年有去中国出差大概2个月左右,能免部分税吗?
5,纽约市的州税和市税都很高,本人在manhattan上班、在queens租房住,有搬家,有
什么能减免的项目吗?
6,联邦税大概预扣了15k,请问自己报税就ok还是找个专业报税人士帮我把关好?
7,如果找专业报税的,请问纽约有什么好的熟悉H1B报税的推荐吗?大概多少钱?
先谢了!!
s*********3
发帖数: 126
23
去年3月报税,住在A地址,6月搬家搬家到B地址(A和B在同一个地方,相隔一个Block)
,当时没有考虑太多,3月报税时候没有用F8822 通知IRS.
这几天准备今年报税,而且下个月又要搬家到外州地址C。所以这次准备F8822 通知IRS
。可是我在考虑,现在报税的地址和去年报税的地址不一致(因为去年忘记F8822通知
了),这个是不是个大问题。 我能否现在一下子发两个F8822给IRS,还是说我不用考
虑去年的了,直接发今年的F8822就OK了?
谢谢!
s****c
发帖数: 11300
24
来自主题: TAX版 - j1第三年报税的讨论
J1第三年报税比较难搞,这个周末几乎时间都花在这个上面了,现在在这里讨论一下。
首先普及一些背景知识,有很多人自己可能还不知道。
1)J1免税的时间:J1免税实际上有两部分:fica和收入税,fica就是med和ssn。fica
免税的时间是以J1身份进入美国之后的两个财政年(因为这时候你在税务上的身份是
non-resident,当然不用交这些税),收入税免税时间是以J1身份进入美国之后的36个
月(这个是中美之间协议规定的)。假设你是08年12月份进入美国的,那么你的fica免
税时间是08,09两年,但是你收入税免税时间是12/08-11/11.
2)在你fica免税期限过去之后,你就从non-resident alien变成了resident alien,
所以第三年J1报税不能用1040NR 只能用1040的各种版本。
好了,知道了上面的一些情况之后,对于大部分第三年的J1来讲,都面临着一个问题。
我们还是举个例子,假设你是08年9月以J1身份进入美国的,对于整个11年来讲,fica
税是要全部交的。而11年8月之前你应该是免收入税的,11年9月之后税用变成正常。
从常理上来... 阅读全帖
w******3
发帖数: 1335
25
我们case很像,多保持联系。如果可以的话,最后怎么报税了,互相通知一声
我昨晚看了下pub 519,得出这些结论,但还有几个问题
背景:H1B+H4 2012 11月过来,两人国内4W+收入,美国大概2W收入
1)如果用first year choice,两种情况,a, dual state,那没有standard
deduction,所以不划算,b,用全年 resident报税,必须报国内收入,也不划算
2)所以计划以NR报税,H4作为spouse没法加进来,只有一个人的exemption(3800), 所
以报税基数16000左右,大概报2K的税
3)不知道以NR报,relocate能不能退点税,公司有给搬家费,而且也扣税了,但这个
还不知道怎么处理
4)我国内有点存款,照理是之前的收入应该不需要报税,但需要申报给IRS知道下吗,
否则之后我转钱过来美国是不是会给怀疑洗钱呢

year
p***g
发帖数: 33
26
来自主题: TAX版 - 2012报税
2010年10月买的俩家庭房子,一家庭自住一家庭出租, 10年和11年报税时都没做出租
房的depreciation。12年报税想要depreciate出租房。请问这出租房的value怎么算的
?可以在哪里找到公式?怎么分清land value和house value?
10年和11年报税时我们的出租房都没有做depreciation,可以在做2012年报税的时候
depreciate10年和11年的吗?
我现在用的是tax act软件报税,没有在上面看到depreciate到10年和11年的选项,如
果今年可以depreciate10年和11年的,请问大家是怎么做到的!用什么软件比较好?
A**l
发帖数: 2650
27
IRS网站最新的Publ 519 U.S. Tax Guide for Aliens 2011 07/17/2012
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf(好像有点老,今年还没更
待续。。。nnd,打印出来的报税宝典找不到放在哪里了。。。等我找到先。。。
先列一下会涉及到什么东西
1. federal extension
先延期,然后1/3 2012(二三十天)加2013(一百五十天左右),大概六月份报税
老婆儿子是H4,所以可以随我,不需要额外单独做什么(除了申请ITIN)
2. relocation benefits (这个公司会给一个relocation tax report/advisor)
通常来说,lumsum的简单,expense的麻烦些
雇主的reimbursement如果算W-2的收入(通常情况是这样的),可以参照p512并用
f3903报支出
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p521.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/... 阅读全帖
A**l
发帖数: 2650
28
IRS网站最新的Publ 519 U.S. Tax Guide for Aliens 2011 07/17/2012
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf(好像有点老,今年还没更
待续。。。nnd,打印出来的报税宝典找不到放在哪里了。。。等我找到先。。。
先列一下会涉及到什么东西
1. federal extension
先延期,然后1/3 2012(二三十天)加2013(一百五十天左右),大概六月份报税
老婆儿子是H4,所以可以随我,不需要额外单独做什么(除了申请ITIN)
2. relocation benefits (这个公司会给一个relocation tax report/advisor)
通常来说,lumsum的简单,expense的麻烦些
雇主的reimbursement如果算W-2的收入(通常情况是这样的),可以参照p512并用
f3903报支出
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p521.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/... 阅读全帖
s*****x
发帖数: 118
29
j1第三年了,应该按照resident报税了,看了很多资料,还是比较糊涂。
我10年J1带着老婆孩子来美,老婆也没有收入,但申请了个SSN,小孩没有SSN也没有
ITIN,今年估摸着应当帮小孩申请个ITIN,这样应该可以拿到child tax credit.
我们家今年报税应该按照resident报税,填1040表,联合报税是不是就把我老婆的名字
填上,然后在filing status勾上Married filing jointly就可以了,然后把我儿子的
名字填到dependent。这样是不是就认为是以家庭单位报税,这样有可能能多退点钱?
我看了下帮孩子申请ITIN所需要的文件,是1040表和W-7表,我想问这个1040表是我填
的1040表,还是要以我儿子的名字重新填一张1040表?如果是我填的这张1040表,我把
这些东西寄到受理ITIN的部门后,我要不要重新寄一张1040表到我所在州的IRS去?
谢谢了
d***u
发帖数: 84
30
我是F1第6年,用OPT在公司上班,应该是resident alien。我看了pub519 chap1上面说
,可以提交form 8843来按照non-resident alien报税。
我想问一下,到底这两种情况有什么区别呢?
对于单身的情况(不考虑买房,买车,学费credit,child credit之类的)来说,哪个
更合适一些?
我看到的帖子都是建议能够按照resident报税,就尽量按照resident报税。但我的理解
是,如果按照NR报税,不用交SS+medicare;如果按照resident来报,需要交这两个税
。那么,似乎是按照NR报税更合算一些。不知道我的理解对不对。
d***u
发帖数: 84
31
我是F1第6年,用OPT在公司上班,应该是resident alien。我看了pub519 chap1上面说
,可以提交form 8843来按照non-resident alien报税。
我想问一下,到底这两种情况有什么区别呢?
对于单身的情况(不考虑买房,买车,学费credit,child credit之类的)来说,哪个
更合适一些?
我看到的帖子都是建议能够按照resident报税,就尽量按照resident报税。但我的理解
是,如果按照NR报税,不用交SS+medicare;如果按照resident来报,需要交这两个税
。那么,似乎是按照NR报税更合算一些。不知道我的理解对不对。
a********y
发帖数: 386
32
tax resident 是 H1B, non-resident是F1, 是分开报税划算还是一起报税划算?
如果今年joint报税了,以后的年份如果觉得分开报税划算可以再非开报税么? 谢谢!
Z******u
发帖数: 196
33
第一年DIY 报税,问题有些多。谢谢大家了~~
个人情况:
2008年8月来美,13年8月转OPT到现在,老婆10年8月来美,宝宝11年出生。看了大家的
好多经验,总结下来,我可以如下报税,请大家帮忙看看有哪些不对的地方。
1.严格的说,我算dual-status,但是可以让老婆跟着我claim resident一起报税,所
以可以填1040, 对吧?
2.需要另外附上一个statment,说明老婆想要跟自己按照resident一起报税,对吧?
3.我肯定不用form 8843了对吧?我老婆还需要吗?(8843我没太搞明白)
4. 我老婆没有ITIN,所以需要用W-7申请 ITIN,可以跟1040报税时一起交,对吧?
5. Child Credit要填 Schedule 8812 对不对?
6. W-2的数目是我已经享受过 5000 treaty的数目了,所以1042-S我是不是不用交给
IRS了?也不用在1040上填上5000了?
7. 其他需要附上的表格还有 W-2,还有其他遗漏吗? 1098-T不要附上对吧?
情况稍微有些复杂,谢谢大家耐心。请大家不吝指教。
h******6
发帖数: 76
34
才到美国,第一次报税。前几日在版上询问只有2个月的H1B报税问题,得到大家的热心
解答(直接手填1040NREZ),谢谢各位。
现在LD看到我有模有样报税的样子,决定将她 “复杂”的报税问题交给我解决,说是
为了让我快速成长,快速适应美帝的生活。
现在回到正题:
LD 08年9月来美国,12年开始工作(OPT),13年拿到H1B(13年10月转成H1B)。LD13
年期间将公司ESPP股票尽数卖出,有一笔股票收益。
按照我目前理解,LD可以 以Alien Resident身份保税,为了简化操作,购买了
TurboTax。
同时按照版上指引(http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31344961.html),在其他免税项中填写了5000的免税额,(13年10月前还是OPT,算学生)准备打印出报税表,然后附带8833表一同寄给IRS。
不知道我这样处理是否可以。有没有什么不妥的地方。谢谢大家指教!
h******6
发帖数: 76
35
才到美国,第一次报税。前几日在版上询问只有2个月的H1B报税问题,得到大家的热心
解答(直接手填1040NREZ),谢谢各位。
现在LD看到我有模有样报税的样子,决定将她 “复杂”的报税问题交给我解决,说是
为了让我快速成长,快速适应美帝的生活。
现在回到正题:
LD 08年9月来美国,12年开始工作(OPT),13年拿到H1B(13年10月转成H1B)。LD13
年期间将公司ESPP股票尽数卖出,有一笔股票收益。
按照我目前理解,LD可以 以Alien Resident身份保税,为了简化操作,购买了
TurboTax。
同时按照版上指引(http://www.mitbbs.com/article_t/TAX/31344961.html),在其他免税项中填写了5000的免税额,(13年10月前还是OPT,算学生)准备打印出报税表,然后附带8833表一同寄给IRS。
不知道我这样处理是否可以。有没有什么不妥的地方。谢谢大家指教!
i*******r
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来自主题: TAX版 - 菜鸟请教H1B+H4报税问题
非常感谢!
学校的系统里说我的nonresident到五月份变为resident alien。早就超了183天,现在
还很费解(通过版面学习,了解了计算方式,现在明白这点了 呵呵)。
联邦税是都免的,第一个月被扣掉的我要申请退税。Article 19和您说的一样。
老婆的同学参加学校的报税课,说所有在美国的人都要报税,没有收入也要报,否则算
非法停留?您说妻子没有收入应该不用报。
我有点迷糊了。。。但是我更倾向于您的说法,因为H4本来就不允许工作,没有收入没
法报吧?(通过版面学习,了解到H4不用报税 呵呵)
1)ITIN现在申请可以么?有坏处么?
2)听说可以申请延期报税,等变R了再夫妻联合报税?
3)社会安全税能退回来么?那个几千的免税额是什么东西?
4)小弟谢谢大牛百忙中的指导。还在不断学习中,同时恳请大牛们不吝赐教, 谢谢哈!

可。
K******2
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我是按resident报税的,算resident第一年,然后我老婆在这边2年,我们联合报税的
,所以她也算resident。她没收入。我们已经把报税表寄出去了,今天突然收到银行寄
给我老婆的1042-S表 显示利息收入14刀。不知道怎么办?会不会影响我们报税?这14
刀必须报税吗? 谢谢!
L******e
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2010年来美,F12年,H1B2年,今年4月要离开美国调去香港工作,问2014应该用
Resident身
份报税还是non-resident身份报税?
我的理解是虽然我满足substential test,但是我可以claim closer connection to a
foreign country。但是我不知道这种情况应该claim哪种比较好?
看过版上不同的说法,说以resident报税可能退的多,但风险是有可能你不在美国时的
收入也需要交税???
还有如果我用NR报税,是不是今年的炒股的capital gain tax就不用交了? 只需要
dividend交10%?
f*******n
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39
来自主题: TAX版 - J1第三年报税,谢谢!
不是“我们2个人就只提交一个1040nr-ez”。报married filing separately本来就是
一个人的。前两年你老婆没有报税,因为她没有收入所以不用报税。前两年只有你报税
。今年也是一样,老婆不用报税;所以你自己报税就行了。
L********e
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来自主题: TAX版 - 咨询绿卡父母报税问题
各位大牛好! 爬了好高的楼,还没弄清楚给父母报税penalty的问题,另开一贴再次请
教一下。
公婆2013年初来美多的,同年9月拿到绿卡和SSN,一直和我们住在一起知道今年年初离
开。13年报税时claim他们为dependent。如果14年继续claim的话,我的理解是会有
penalty的,因为没有给他们买医疗保险。如果不claim分开报税,还会有penalty的吗?
他们如果没有收入也需要报税吗?如果需要报税,是否是self employed?
不吝赐教!多谢!
L********e
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来自主题: TAX版 - 咨询绿卡父母报税问题
各位大牛好! 爬了好高的楼,还没弄清楚给父母报税penalty的问题,另开一贴再次请
教一下。
公婆2013年初来美多的,同年9月拿到绿卡和SSN,一直和我们住在一起知道今年年初离
开。13年报税时claim他们为dependent。如果14年继续claim的话,我的理解是会有
penalty的,因为没有给他们买医疗保险。如果不claim分开报税,还会有penalty的吗?
他们如果没有收入也需要报税吗?如果需要报税,是否是self employed?
不吝赐教!多谢!
x*******e
发帖数: 117
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来自主题: TAX版 - [经验]给父母报税2014
最近刚给父母报税,不断有好朋友打电话问我怎么报的,就在这里分享一下好了。
(1)给父母报税是合法的,认真读一下1040的说明。只要超过183天就可以算
reseident for tax purpose。这个183天的计算方法是3年累计的,2014年的天数+
2013年除3+2012年除6。除了183天的规定,要把父母算成你的dependent还要求父母每
个人的收入小于$3950,你提供一半以上生活费。增加一个dependent可以减少$3590的
可征税收入。
(2)没有买保险怎么办?有一张表(i8965第5页)专门用来计算shared
responsibility,也就是罚款。我计算了一下,罚款和省的税比起来是小头,可能因为
我单人养全家,收入低。罚款也是根据收入来的,家庭收入减去$20300后再乘1%,或者
$95每人,哪个高按哪个罚。算好之后,填到1040表的61行。全部过程都是按照税表说
明来的,该罚多少都已经在税表上写了的。
(3)如何报税?除了税表之外要填一个w7来申请税号。报税的时候拿着父母护照,w7
和所有税表,到当地IRS办理。当天就可获得税号,IRS会直接把税号... 阅读全帖
M*******s
发帖数: 4074
43
来自主题: TAX版 - [经验]给父母报税2014
好,支持。
不过,你的税已经报了是吧?需要再重新检查一遍,也许需要修改。
第一条天数的数法不对。报2014年税表时,数法是:2013除3,2012除6。

最近刚给父母报税,不断有好朋友打电话问我怎么报的,就在这里分享一下好了。
(1)给父母报税是合法的,认真读一下1040的说明,只要超过183天就可以算
reseidence for tax purpose。这个183天的计算方法是3年累计的,2014年的天数+
2013年除2+2012年除3。父母没有收入,报的是dependent。增加一个dependent可以减
少$3590的可征税收入。
(2)没有买保险怎么办?有一张表(i8965第5页)专门用来计算shared
responsibility,也就是罚款。我计算了一下,罚款和省的税比起来是小头,可能因为
我单人养全家,收入低。罚款也是根据收入来的,所以这个要自己算。算好之后,填到
1040表的61行。全部过程都是按照税表说明来的,该罚多少都已经在税表上写了的。
(3)如何报税?除了税表之外要填一个w7来申请税号。报税的时候拿着父母护照,w7
和所有税表,到当地IRS办理。当天就... 阅读全帖
l*****n
发帖数: 199
44
昨天研究报税,突然发现纽约州和联邦定义resident的要求不一样,因为来美超过5年
,所以联邦我必须按照resident报税,但是我发现纽约州的规定是
your domicile is New York State (see Exception below); or
your domicile is not New York State but you maintain a permanent place of
abode in New York State for more than 11 months of the year and spend 184
days or more in New York State during the tax year.
Your domicile is:
the place you intend to have as your permanent home
where your permanent home is located
the place you intend to return to after being away (as on ... 阅读全帖
n********n
发帖数: 21
45
本人是博士后,持有J签证,适用中美tax treaty 免税条款,属于 nonresident alien
LD 持有h1b工作,属于 resident alien
另有小娃一枚
想请教家庭报税策略。
IRS 网站上说 LD 可以把我 claim as resident alien,然后家庭联合报税,但是这样
的话我好像不能再用 tax treaty benefit
另一个方案是分开报税,我还用 tax treaty 免税,LD 自己报税,同时用娃的
deduction 省税
本人悲催博士后年入4w,LD年入7w,估计还是分开报税比较好点?
拜谢~
i*e
发帖数: 68
46
遇到报税问题求职!
身份F1,OPT全职工作,去年9月份开的Interactive Broker炒股, 当时糊涂没有仔细
看说明,把Country of Legal Residence填成了China,因为符合Substantial
Presence Test的要求,应该填US来报税,但是IB把我当国际账户处理,这样的错误导
致今年报税季IB没有给提供报税表1099。联系了IB,说给改Country of Legal
Residence,但是税表不能补了,建议我直接用2014年度的statement来报税。
去年这个IB账户少赚了点钱,IRS那里应该也没有IB提供的关于我股票账户的税表,但
是我还是应该报这个税,求问我是否可以用Statement来报?有经验的麻烦给点指导,
感激不尽!
y***h
发帖数: 36
47
抵扣额用不完的原因我理解是给中国交的税太多了,但是每年能用来抵税的额度有个上
限,是根据中国/美国收入比例和deduction算出来的,因此当年用不完。1116表的line
14 是算出来的总credit,最后line 30是算出来的当年能用的credit。
好在当年用不完的理论上可以十年有效,可以用在以后的报税中抵税,这叫carryover
。carryback我也没有完全领会。
不过要用以前没用完的credit还有诸多限制,一是当年必须有中国的收入,只能抵扣中
国收入带来的税;二是必须用来抵扣同样类别的中国收入的税;三是似乎得是itemized
报税,standard不行。
三比较容易满足,尤其买房之后或者有了股票一般都用itemized;限制二是说中国收入
要分类计税,工资带来的credit只能用来抵扣工资收入的税,不能抵扣利息的税,反之
亦然。
我第一年是E&Y帮助报的,根本没有管国内收入怎么算的,只知道可以抵税并且能退不
少税;第二年报税有一笔国内奖金发下来,就只好自己仔细研究了一番(我发现turbo
tax似乎对这个支持不够?我用的14年的Home & Business版本... 阅读全帖
s******s
发帖数: 1602
48
来自主题: TAX版 - F1报税问题请教
我想请教几个问题。
我个人的情况是:
2007年来美 F1,一直保持学生身份(为了排期就维持着身份), 现在上的学校是可以
根据课程在校外合法打工的,所以我从2012年开始报税。
5年以上了所以按居民来报税,我先生以前是f2, 前年也改成f1了,但是他没有SSN,也
不能工作有收入,所以一直是我自己来报税。
问题是1.我以前在版上看过像我们两个学生,我们应该分开报税做为single来报,5年
以上按居民报我是可以把在美出生的孩子加上做为dependent.
2.我学校有学费1098,是可以用来抵税的。
以上两个问题我的理解是否正确?
现在会计师说我如果做为结婚但分开报是拿不到低收入的补贴,因为我先生上周已经申
请了SSN,是否可以把他加上一起报?
现在我准备自己学习尝试报税,不用会计师了。
麻烦请帮我看看。
谢谢。
b*****t
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来自主题: TAX版 - 老问题关于绿卡父母报税
父母刚拿到绿卡,明年报税应该怎么报啊?他们在美国零收入,可以单独报税吗?还是
一定要作为我们的dependent 报税?他们的条件如果买Obama care应该是很贵,如果不
买保险只申请emergency Medicaid,那是否单独报税或和我们报税就决定了是否要交罚
款。我们在华盛顿州,有没有有经验的朋友来说一说?
b*****t
发帖数: 25
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来自主题: TAX版 - 老问题关于绿卡父母报税
父母刚拿到绿卡,明年报税应该怎么报啊?他们在美国零收入,可以单独报税吗?还是
一定要作为我们的dependent 报税?他们的条件如果买Obama care应该是很贵,如果不
买保险只申请emergency Medicaid,那是否单独报税或和我们报税就决定了是否要交罚
款。我们在华盛顿州,有没有有经验的朋友来说一说?
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